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关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知
【会协[2011]66号】
      2011-10-28 09:52:00         
[摘要] 各省、自治区、直辖市注册会计师协会:   为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,

 

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
 
  为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。
 
  附件:企业内部控制审计指引实施意见
 
                                             中国注册会计师协会
                                            二○一一年十月十一日

 

附件:
企业内部控制审计指引实施意见.pdf
 


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