2015注册会计师审计每日一练:货币资金内部控制的要点(8.13)
2015-08-13 09:14:23
来源:北京注协培训网
[摘要]北京注协培训网专业团队为2015注册会计师专业阶段考生精心打造了【注册会计师每日一练】专题,以方便考生在备考的时候实时监测,本试题是关于注册会计师《审计》考试。考生做题之后可以第一时间查看答案及解析。
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多项选择题:
【题干】一个良好的货币资金内部控制的要求有( )。
【选项】
A.货币资金收支与记账的岗位分离
B.按月盘点现金,编制银行存款余额调节表
C.控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行
D.加强对货币资金收支业务的内部审计
参考答案及解题思路 >>>
【
答案】
ABCD
【解析】上述均属于一个良好的货币资金内部控制的要求。
【相关知识点】货币资金内部控制的要点
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责任编辑:舒米勒