北京注册会计师协会培训网中国CPA在线

您现在的位置:首页 » 专业阶段 » 学习资料 » 试题中心

2015注会《审计》每日一练:控制测试的范围(2.28)
      2015-02-28 08:48:48     来源:北京注协培训网         
[摘要]2015年注册会计师教材尚未出版,预习阶段考生不知如何着手复习,北京注协培训网专业团队为考生整理出每日一练的习题,让考生每天进步一点。每日一练由四部分组成:习题、答案、解析和考查知识点,方便您随时查看答案解析,让您的复习备考更科学有效。以下是关于《审计》科目习题。

  单项选择题:

  【题干】注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是( )。

  【选项】

  A.有重大缺陷的内部控制

  B.预期运行有效的内部控制

  C.并未有效运行的内部控制

  D.对会计报表有重大影响的内部控制

  参考答案及解题思路 >>>


责任编辑:舒米勒

报名咨询电话:    传真:010-62969077
北京注册会计师协会培训网 版权所有 京ICP备05026838号 京公网安备 11010802024103号